Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
09/07/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Programa Apoio a Creches |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
21 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados na Escola M. Mundo da Criança |
0,00 |
2.758,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados na Escola M. Mundo da Criança |
2.758,50 |
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09/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MARCOS ANTONIO MORLIN - ME, conforme Danfe n. 008.391.977 |
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2.758,50 |
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17/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2015
MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 |
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2.758,50 |
TOTAL |
2.758,50 |
2.758,50 |
2.758,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.