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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 30/10/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 2.014,55 litros de Die- sel comun para os veículos e máqui- nas da Secretaria de Obras. 0,00 5.273,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2015 Aquisição de 2.014,55 litros de Die- sel comun para os veículos e máqui- nas da Secretaria de Obras. 5.273,40
30/10/2015 Liquidado nesta data para o credor ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA cfe NF nº 850 5.273,40
11/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2015 ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 5.273,40
TOTAL 5.273,40 5.273,40 5.273,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.