Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza para a higienização das salas onde funcionam as Oficinas do programa SCFV, no CRAS |
0,00 |
96,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2017 |
Aquisição de materiais de limpeza para a higienização das salas onde funcionam as Oficinas do programa SCFV, no CRAS |
96,50 |
|
|
14/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/014403421; |
|
96,50 |
|
17/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2017
MERCADO GAMBETTA LTDA - ME - 19039 |
|
|
96,50 |
TOTAL |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.