Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
Serviços Técnicos Profissionais para a ministrar aulas para a Banda Marcial Municipal e para a Banda Marcial da Escola do Distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito
cfe Contrato nº 69/2017. referente ao período de 03 de abril de 2017 a dezembro de 2017. |
14.200,00 |
|
|
| 25/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/156; |
|
1.440,00 |
|
| 23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. MAIO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
|
|
1.440,00 |
| 30/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/162; |
|
1.600,00 |
|
| 07/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. JUNHO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774
|
|
|
1.600,00 |
| 27/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/164; |
|
1.600,00 |
|
| 05/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. JULHO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
|
|
1.600,00 |
| 28/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/171; |
|
1.600,00 |
|
| 07/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. AGOSTO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
|
|
1.600,00 |
| 25/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/177; |
|
1.600,00 |
|
| 04/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. SETEMBRO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
|
|
1.600,00 |
| 27/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/183; |
|
1.600,00 |
|
| 05/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. OUTUBRO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
|
|
1.600,00 |
| 25/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/188; |
|
1.600,00 |
|
| 06/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
|
|
1.600,00 |
| 28/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017363904; |
|
950,00 |
|
| 29/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/194; |
|
1.600,00 |
|
| 29/11/2017 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho 2022/2017 motivo liquidado indevidamente |
|
-950,00 |
|
| 13/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/198; |
|
1.560,00 |
|
| 14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2022/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.160,00 |
| TOTAL |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |