Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2017 |
Serviços Técnicos Profissionais para a ministrar aulas para a Banda Marcial Municipal e para a Banda Marcial da Escola do Distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito
cfe Contrato nº 69/2017. referente ao período de 03 de abril de 2017 a dezembro de 2017. |
14.200,00 |
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25/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/156; |
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1.440,00 |
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23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. MAIO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
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1.440,00 |
30/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/162; |
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1.600,00 |
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07/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. JUNHO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774
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1.600,00 |
27/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/164; |
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1.600,00 |
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05/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. JULHO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
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1.600,00 |
28/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/171; |
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1.600,00 |
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07/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. AGOSTO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
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1.600,00 |
25/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/177; |
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1.600,00 |
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04/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. SETEMBRO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
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1.600,00 |
27/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/183; |
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1.600,00 |
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05/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. OUTUBRO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
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1.600,00 |
25/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/188; |
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1.600,00 |
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06/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS 01015545084 - 41774 |
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1.600,00 |
28/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017363904; |
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950,00 |
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29/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/194; |
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1.600,00 |
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29/11/2017 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho 2022/2017 motivo liquidado indevidamente |
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-950,00 |
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13/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº NT/198; |
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1.560,00 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2022/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.160,00 |
TOTAL |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.