Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2324 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Toner 83A, e 85A para o Centro Administrativo Municipal |
0,00 |
1.061,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2017 |
Aquisição de Toner 83A, e 85A para o Centro Administrativo Municipal |
1.061,52 |
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27/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/014920969; 890/014920578; 890/014920275; |
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1.061,52 |
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05/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2017
C e Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
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1.061,52 |
TOTAL |
1.061,52 |
1.061,52 |
1.061,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.