Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2424 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de sacos de lixo para a Academia de Saúde. |
0,00 |
142,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2017 |
Aquisição de sacos de lixo para a Academia de Saúde. |
142,12 |
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04/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/014999325; |
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142,12 |
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09/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2017
ELIO MACHADO - 19648 |
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142,12 |
TOTAL |
142,12 |
142,12 |
142,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.