Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza para a higienização do Posto de saúde 2 sala NAAB |
0,00 |
76,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2017 |
Aquisição de materiais de limpeza para a higienização do Posto de saúde 2 sala NAAB |
76,56 |
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23/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/015218223; |
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76,56 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2017
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 |
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76,56 |
TOTAL |
76,56 |
76,56 |
76,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.