Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALEXANDRE PRESOTTO & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3933 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 54,9 metros de areia para ser utilizada no recapeamento asfáltico das Ruas da Cidade, confor
me boletim de medição nº 06/2017. |
0,00 |
4.886,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2017 |
Aquisição de 54,9 metros de areia para ser utilizada no recapeamento asfáltico das Ruas da Cidade, confor
me boletim de medição nº 06/2017. |
4.886,10 |
|
|
11/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 2/013; |
|
4.886,10 |
|
14/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2017
ALEXANDRE PRESOTTO & CIA LTDA - ME - 299037 |
|
|
4.886,10 |
TOTAL |
4.886,10 |
4.886,10 |
4.886,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.