Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5223 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2.000 prontuários tamanho oficio para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
Aquisição de 2.000 prontuários tamanho oficio para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
380,00 |
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31/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/083; |
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380,00 |
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05/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5223/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.