Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de cozinha para o centro Administrativo Munici-
pal. |
0,00 |
228,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2017 |
Aquisição de produtos de cozinha para o centro Administrativo Munici-
pal. |
228,65 |
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05/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/73371; |
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228,65 |
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11/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2017
COOPERATIVA A1 - 21323 |
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228,65 |
TOTAL |
228,65 |
228,65 |
228,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.