Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5339 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 Pneus Novos 1400X24 para a Motoniveladora 120K da Secre-
taria de Obras. |
0,00 |
13.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2017 |
Aquisição de 06 Pneus Novos 1400X24 para a Motoniveladora 120K da Secre-
taria de Obras. |
13.560,00 |
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05/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/65045; 1/65037; |
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13.560,00 |
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04/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5339/2017
BELLENZIER PNEUS LTDA FW - 1019 |
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13.560,00 |
TOTAL |
13.560,00 |
13.560,00 |
13.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.