Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
13/09/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 cartuchos de toner para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
301,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2017 |
Aquisição de 04 cartuchos de toner para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
301,92 |
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13/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/016490341; |
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301,92 |
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25/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5482/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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301,92 |
TOTAL |
301,92 |
301,92 |
301,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.