Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5498 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Aúdio, Video e Foto |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de sistema completo de monitoramento para a Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. |
0,00 |
5.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2017 |
Aquisição de sistema completo de monitoramento para a Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. |
5.584,00 |
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14/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/329; |
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5.584,00 |
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25/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5498/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.584,00 |
TOTAL |
5.584,00 |
5.584,00 |
5.584,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.