Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental. |
0,00 |
154,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2017 |
Aquisição de embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental. |
154,75 |
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03/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/016717053; |
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154,75 |
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09/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6103/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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154,75 |
TOTAL |
154,75 |
154,75 |
154,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.