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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6933 Data de lançamento: 20/11/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de copos plásticos descar- tavéis para os bebedouros de agua das unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho conforme ordem de compra 2105/2017 0,00 14,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2017 Aquisição de copos plásticos descar- tavéis para os bebedouros de agua das unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho conforme ordem de compra 2105/2017 14,85
20/11/2017 Conforme DANFE Nº 000/845; 14,85
24/11/2017 Pagamento de Empenho 6933/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14,85
TOTAL 14,85 14,85 14,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.