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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7569 Data de lançamento: 11/12/2017
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 2396/2017 0,00 1.632,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2017 Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 2396/2017 1.632,00
11/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 436; 1.632,00
15/12/2017 Pagamento de Empenho 7569/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.632,00
TOTAL 1.632,00 1.632,00 1.632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.