Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7641 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material de limpeza para a higienização do CRAS, cfe ordem de compra 2414/2017 |
0,00 |
17,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2017 |
Aquisição de material de limpeza para a higienização do CRAS, cfe ordem de compra 2414/2017 |
17,45 |
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15/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/39; |
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17,45 |
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21/12/2017 |
Pagamento de Empenho 7641/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17,45 |
TOTAL |
17,45 |
17,45 |
17,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.