Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAZAROTTO & MARANGON LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
874 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza paras Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho |
0,00 |
102,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
Aquisição de materiais de limpeza paras Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho |
102,49 |
|
|
22/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/010; |
|
102,49 |
|
24/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2017
CAZAROTTO & MARANGON LTDA - 21939 |
|
|
102,49 |
TOTAL |
102,49 |
102,49 |
102,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.