Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1071 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Apólice de seguro do veículo: Ducato IQW-0190 do programa SAMU/SALVAR, com vigencia de 17/02/2018 a 17/02/2019. |
0,00 |
1.127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
Apólice de seguro do veículo: Ducato IQW-0190 do programa SAMU/SALVAR, com vigencia de 17/02/2018 a 17/02/2019. |
1.127,00 |
|
|
22/02/2018 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe apólice e boleto |
|
1.127,00 |
|
29/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 |
|
|
1.127,00 |
TOTAL |
1.127,00 |
1.127,00 |
1.127,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.