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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1071 Data de lançamento: 22/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Apólice de seguro do veículo: Ducato IQW-0190 do programa SAMU/SALVAR, com vigencia de 17/02/2018 a 17/02/2019. 0,00 1.127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2018 Apólice de seguro do veículo: Ducato IQW-0190 do programa SAMU/SALVAR, com vigencia de 17/02/2018 a 17/02/2019. 1.127,00
22/02/2018 Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe apólice e boleto 1.127,00
29/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 1.127,00
TOTAL 1.127,00 1.127,00 1.127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.