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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 1080 Data de lançamento: 22/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de filtros referente a revisão dos 15.000KM do veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 366/2018 0,00 444,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2018 Aquisição de filtros referente a revisão dos 15.000KM do veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 366/2018 444,03
23/02/2018 Conforme DANFE Nº 0/057618; 444,03
26/02/2018 Conforme DANFE Nº 0/057618; 444,03
26/02/2018 Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 1080/2018 motivo: data errada -444,03
28/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 444,03
TOTAL 444,03 444,03 444,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.