Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Pública das Ruas Guerino cerutti e General Osorio, conforme ordem de compra 369/2018 |
0,00 |
2.858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Pública das Ruas Guerino cerutti e General Osorio, conforme ordem de compra 369/2018 |
2.858,00 |
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27/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/447; |
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2.858,00 |
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05/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1141/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.858,00 |
TOTAL |
2.858,00 |
2.858,00 |
2.858,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.