Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1146 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a manutenção da suspenção do veículo: Palio IUS-2883 da Secretaria de Administração conforme ordem de compra 418/2018 |
0,00 |
884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
Aquisição de peças para a manutenção da suspenção do veículo: Palio IUS-2883 da Secretaria de Administração conforme ordem de compra 418/2018 |
884,00 |
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27/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/014; |
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884,00 |
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05/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1146/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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884,00 |
TOTAL |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.