Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peças para manutenção do ar condicionado do veículo: Uno IVC-0119 da Secretaria de Administra
ção, conforme ordem de compra 420/2018 |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
Aquisição de peças para manutenção do ar condicionado do veículo: Uno IVC-0119 da Secretaria de Administra
ção, conforme ordem de compra 420/2018 |
475,00 |
|
|
27/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018369106; |
|
475,00 |
|
06/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1149/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
475,00 |
TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.