3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO
0,00
1.989,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2018
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO
1.989,57
09/01/2018
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.
1.989,57
09/01/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710
179,06
12/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99
1.810,51
TOTAL
1.989,57
1.989,57
1.989,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.