Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ZACHARIAS V. FÁVERO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1160 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de uniformes para os servidores do Programa SAMU/SALVAR conforme ordem de compra 430/2018 |
0,00 |
3.553,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
Aquisição de uniformes para os servidores do Programa SAMU/SALVAR conforme ordem de compra 430/2018 |
3.553,00 |
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27/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1780; |
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3.553,00 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2018
ZACHARIAS V. FÁVERO & CIA LTDA - 1616 |
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3.553,00 |
TOTAL |
3.553,00 |
3.553,00 |
3.553,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.