Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1161 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cabos de rede e conecto
res para a instalação do novo servidor do Centro Administrativo Municipal conforme ordem de compra 429/2018 |
0,00 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
Aquisição de cabos de rede e conecto
res para a instalação do novo servidor do Centro Administrativo Municipal conforme ordem de compra 429/2018 |
79,80 |
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27/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/119; |
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79,80 |
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06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2018
ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 |
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79,80 |
TOTAL |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.