Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.
5.101,51
09/01/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011
442,76
12/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 120/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99
4.658,75
TOTAL
5.101,51
5.101,51
5.101,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.