Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1204 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de combustível para o veículo: Strada IXW-9003 da Secreta-
ria de Obras referente o mes de fevereiro de 2018 |
0,00 |
458,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
Aquisição de combustível para o veículo: Strada IXW-9003 da Secreta-
ria de Obras referente o mes de fevereiro de 2018 |
458,51 |
|
|
28/02/2018 |
Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de fevereiro de 2018 |
|
458,51 |
|
12/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2018
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
458,51 |
TOTAL |
458,51 |
458,51 |
458,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.