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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 122 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 0,00 636,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 636,64
09/01/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. 636,64
07/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2018 F.G.T.S. - 91 636,64
TOTAL 636,64 636,64 636,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.