Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 telefones sem para os setores de compra, Informatica e Juridico do Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 463/2018 |
0,00 |
417,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
Aquisição de 03 telefones sem para os setores de compra, Informatica e Juridico do Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 463/2018 |
417,00 |
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02/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018438305; |
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417,00 |
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09/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2018
ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS) - 41667 |
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417,00 |
TOTAL |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.