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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 126 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do FMS - PMAQ
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 0,00 690,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 690,88
09/01/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. 690,88
12/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 690,88
TOTAL 690,88 690,88 690,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.