Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material para esterili-
zação das ferramentas ambulatoriais das Unidades Básicas de Saúde, conforme ordem de compra 70/2018 |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
Aquisição de material para esterili-
zação das ferramentas ambulatoriais das Unidades Básicas de Saúde, conforme ordem de compra 70/2018 |
60,00 |
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05/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/6420; |
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60,00 |
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26/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2018
IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2119 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.