Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 toner 217A para o Conselho Municipal de Educação, conforme ordem de compra 496/2018 |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
Aquisição de 01 toner 217A para o Conselho Municipal de Educação, conforme ordem de compra 496/2018 |
190,00 |
|
|
06/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018471680; |
|
190,00 |
|
13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018
ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS) - 41667 |
|
|
190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.