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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario-Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de Toners para as impresso ras da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 498/2018 0,00 199,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 Aquisição de Toners para as impresso ras da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 498/2018 199,60
06/03/2018 Conforme DANFE Nº 890/018470714; 199,60
13/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2018 ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS) - 41667 199,60
TOTAL 199,60 199,60 199,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.