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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 132 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 0,00 2.125,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO 2.125,62
09/01/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. 2.125,62
09/01/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40 3,87
09/01/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40 170,04
12/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 1.951,71
TOTAL 2.125,62 2.125,62 2.125,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 09/01/2018 3,87 Lançada
INSS - Parte Servidores - SAMU - Estadual 09/01/2018 170,04 Lançada
TOTAL   173,91