Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARMEN BATISTELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 373/2018 |
0,00 |
848,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
Aquisição de materiais de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 373/2018 |
848,25 |
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07/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018482948; |
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848,25 |
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13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2018
CARMEN BATISTELLO - 299032 |
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848,25 |
TOTAL |
848,25 |
848,25 |
848,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.