Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 filtro de carvão ativado para o purificado de agua do CRAS, conforme ordem de compra 540/2018 |
0,00 |
94,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2018 |
Aquisição de 01 filtro de carvão ativado para o purificado de agua do CRAS, conforme ordem de compra 540/2018 |
94,99 |
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09/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/189; |
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94,99 |
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19/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2018
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21077 |
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94,99 |
TOTAL |
94,99 |
94,99 |
94,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.