Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
0,00 |
4.022,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
4.022,79 |
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09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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4.022,79 |
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09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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39,68 |
19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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3.983,11 |
TOTAL |
4.022,79 |
4.022,79 |
4.022,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Salario-Familia - Livre |
09/01/2018 |
39,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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39,68 |
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