Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
142 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
0,00 |
2.558,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
2.558,13 |
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09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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2.558,13 |
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09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SERVIDORES MEIO AMBIENTE |
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230,23 |
09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SERVIDORES MEIO AMBIENTE |
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246,40 |
12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.081,50 |
TOTAL |
2.558,13 |
2.558,13 |
2.558,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Parte Servidores - Livre |
09/01/2018 |
230,23 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
09/01/2018 |
246,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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476,63 |
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