Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDENIR PIZZI PURIFICADORES DE ÁGUA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 02 purificadores de água para a Unidade Central de Saúde, conforme ordem de compra 551/2018 |
0,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
Aquisição de 02 purificadores de água para a Unidade Central de Saúde, conforme ordem de compra 551/2018 |
2.560,00 |
|
|
12/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018544710; |
|
2.560,00 |
|
29/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2018
VALDENIR PIZZI PURIFICADORES DE ÁGUA - 299179 |
|
|
2.560,00 |
TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.