Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma passagem aérea de ida e volta a Brasilia-DF para o Prefeito Municipal Jose Arno Ferrari, quando vai em busca de recursos para o municipio. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
Uma passagem aérea de ida e volta a Brasilia-DF para o Prefeito Municipal Jose Arno Ferrari, quando vai em busca de recursos para o municipio. |
1.200,00 |
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12/03/2018 |
Liquidado nesta data para o credor LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA cfe duplicata 0031.165/1 |
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1.200,00 |
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19/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2018
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - 4024 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.