3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefonica dos nº: 99603-8103 99653-8264, 99614-2997, 99623-1412, 99641-9900, 99927-9195, 99623-8682 e 99622-3963 a disposição dos motoris-
tas, do Secretário de Saúde e da Secretaria de Saúde, referente o mes de fevereiro de 2018
0,00
672,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2018
Fatura telefonica dos nº: 99603-8103 99653-8264, 99614-2997, 99623-1412, 99641-9900, 99927-9195, 99623-8682 e 99622-3963 a disposição dos motoris-
tas, do Secretário de Saúde e da Secretaria de Saúde, referente o mes de fevereiro de 2018
672,28
13/03/2018
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura
672,28
20/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293
672,28
TOTAL
672,28
672,28
672,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.