Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1444 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para a instalação do servidor na nova sala no centro adminsitrativo municipal, conforme ordem de compra 559/2018 |
0,00 |
1.139,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2018 |
Aquisição de materiais para a instalação do servidor na nova sala no centro adminsitrativo municipal, conforme ordem de compra 559/2018 |
1.139,20 |
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13/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018560505; |
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1.139,20 |
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23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1444/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.139,20 |
TOTAL |
1.139,20 |
1.139,20 |
1.139,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.