Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de planilhas de marcação de viagens dos motoristas da Secretaria de Saúde, para a Secreta-
ria de Saúde, conforme ordem de compra 579/2018 |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Aquisição de planilhas de marcação de viagens dos motoristas da Secretaria de Saúde, para a Secreta-
ria de Saúde, conforme ordem de compra 579/2018 |
325,00 |
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19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/207; |
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325,00 |
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23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1499/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.