Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
1.243,48 |
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22/03/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018 |
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1.243,48 |
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22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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12,43 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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18,00 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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119,37 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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383,72 |
28/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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709,96 |
TOTAL |
1.243,48 |
1.243,48 |
1.243,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.