Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
2.486,96 |
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22/03/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018 |
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2.486,96 |
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22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
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36,00 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
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238,74 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
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457,29 |
28/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.754,93 |
TOTAL |
2.486,96 |
2.486,96 |
2.486,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.