Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
25.244,86 |
|
|
22/03/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018 |
|
25.244,86 |
|
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
9,52 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
50,97 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
73,18 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
177,39 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
290,00 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
291,37 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
308,36 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
378,00 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
477,32 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
3.714,05 |
22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
4.596,88 |
28/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
14.877,82 |
TOTAL |
25.244,86 |
25.244,86 |
25.244,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
22/03/2018 |
9,52 |
|
Lançada |
Consignados - Caixa Economica Federal |
22/03/2018 |
50,97 |
|
Lançada |
Associacao dos Servidores Municipais |
22/03/2018 |
73,18 |
|
Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
22/03/2018 |
177,39 |
|
Lançada |
Compasso Corretora de Seguros |
22/03/2018 |
290,00 |
|
Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
22/03/2018 |
291,37 |
|
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
22/03/2018 |
308,36 |
|
Lançada |
Retenção Relativa a Vale Alimentação |
22/03/2018 |
378,00 |
|
Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
22/03/2018 |
477,32 |
|
Lançada |
Consignados - Banrisul |
22/03/2018 |
3.714,05 |
|
Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
22/03/2018 |
4.596,88 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
10.367,04 |
|
|