Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1816 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de flores para ornamentação referente as festividades da Páscoa, conforme Lei Municipal 4033/2018 e ordem de compra 692/2018 |
0,00 |
840,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
Aquisição de flores para ornamentação referente as festividades da Páscoa, conforme Lei Municipal 4033/2018 e ordem de compra 692/2018 |
840,40 |
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23/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018714470; |
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840,40 |
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02/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2018
MARLENE ALVES MAYER - ME - 2945 |
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840,40 |
TOTAL |
840,40 |
840,40 |
840,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.