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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1821 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Uma diária vencida nos dias 21 de março em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consulta médica. 0,00 314,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 Uma diária vencida nos dias 21 de março em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consulta médica. 314,77
26/03/2018 Liquidado nesta data para o servidor Clairton Taschetto cfe requisição de diárias 314,77
02/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2018 CLAIRTON TASCHETTO - 20992 314,77
TOTAL 314,77 314,77 314,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.