Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1832 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para a ornamentação da Praça Munici-
pal Gildo Possamai, conforme Lei Municipal 4033/2018 e ordem de compra 697/2018 |
0,00 |
1.437,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para a ornamentação da Praça Munici-
pal Gildo Possamai, conforme Lei Municipal 4033/2018 e ordem de compra 697/2018 |
1.437,00 |
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26/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1840; |
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1.437,00 |
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02/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1832/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.437,00 |
TOTAL |
1.437,00 |
1.437,00 |
1.437,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.